好会计专业版可以反结账吗,好会计软件怎么反结账

时间:2023-11-28 栏目:用友好会计 浏览:7

随着时代的进步,好会计专业版可以反结账吗好会计软件怎么反结账变得愈发重要。事实上,财务软件的角色在企业中已经不可或缺,为各类业务提供了强大支持。

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用友的好会计支持反结账吗?

可以操作的,反结账可以跨年度跨月度反结,不需要每月反结。

可以的。操作步骤如下:进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。

反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

确认无误后,系统会进行反结账操作。反结账操作完成后,你可以恢复到上一个会计期间的状态,并且可以进行之前的操作。请注意,反结账操作是一个重要的步骤,应该谨慎操作,确保你的操作不会对账套产生错误的影响。

如何反结账和反过账?

1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。

2、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。

3、如果只是对某部份凭证进行反过账,勾选“部份凭证反过账”,若是需要全部反过账,直接点击“完成”,然后找到需要反过账的凭证。金蝶KIS旗舰版在期末处理-期末结账界面,按一下SHIFT按钮,即可调出反结账功能按钮。

6月份想反结账4月的账可以吗

1、可以,一般会计人员把当月的所有财务数据输入财务系统,并进行月末结账后,如果发现数据有误,就会进行反结账,借助财务软件在相应月份进行期末结账,即可完成反结账。

2、是不可以反结4月份的账单的结算是为了汇总一个会计期间经济活动的财务收支,编制财务会计报表,对各种会计账簿的当期和期末余额的计算和汇总。直观的说就是各种账本记录的结算。

3、可以反结账回去,【ctrl+12】反结回去之后5-8月的凭证不会消失。如果你用的是迷你版,要把4-8月结转损益凭证删除,在重新生成;要是用的是标准版或者其他,也要同时产出固定资产折旧,在重新生成。

4、问题一:如何做反结账? 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦!它步骤一般是,取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。

至此,关于好会计专业版可以反结账吗好会计软件怎么反结账的探讨告一段落。有了财务软件的支持,企业的日常运营将更为顺畅,期待大家能够在实践中体验其价值。

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