用友好会计软件结账,用友 结账

时间:2024-01-06 栏目:用友好会计 浏览:16

为什么用友好会计软件结账用友 结账会受到如此广泛的关注?在企业管理的背后,财务软件正静默地展现其强大的能力。

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本文目录一览:

用友财务软件T6反记账,反结账的操作是什么

1、第一步、反结账 进入用友软件用友好会计软件结账,打开总账系统模块用友好会计软件结账,依次点击总账——期末——结账,如图所示:在弹出用友好会计软件结账的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按 Ctrl+Shift+F6 组合键,再输入帐套主管的口令即可。

2、总帐模块反结帐(把封存的帐套解封)操作方法:以帐套管理员身份登陆,在总帐模块下的‘月末结帐’下,选中要取消结帐的月份行,按Ctrl+Shift+F6,输入帐套管理员密码,确认就可以取消结帐。

3、第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

4、月末结账 用友软件T6财务系统 总账:【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。财务会计→总账→凭证→记账。固定资产:【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账。

5、月末结账 用友软件T6财务系统 总账:【审核、记账凭证】财务会计总账凭证审核凭证。财务会计总账凭证记账。

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...

1、登陆用友T3用友好会计软件结账,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账用友好会计软件结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下用友好会计软件结账:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

2、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可。反记账:在“总账-期末”下的“对账”功能界面按【Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。

3、点击菜单:总账-设置-选项选择“凭证”页签,勾选左下选项 未审核凭证允许记账。

4、用友系统取消记帐可以采用反结账(如果已经结帐)。

5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。

用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?

登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。

进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。

方法一:以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。 登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。 以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。

首先点击打开用友软件T3系统管理。接下来进入系统后点击系统菜单然后选择注册选项。接下来进入登陆页面,用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。接下来登录后,点击年度账然后点击建立选项。

进入系统管理,点击系统菜单下的注册,用户名要选择要做帐套主管的名字,一般为操作员自己的名字,选择要做的帐套,会计年度选择上一年的年度,如果要做06的就选05年的,然后点击确定。

月底各个模块结账,然后总账结账 备份账套 用demo登录系统管理,新建年度账,然后退出再登录到系统管理 选择下一年的年度,结转上年数据。

希望通过这篇文章,大家对用友好会计软件结账用友 结账有了更全面的了解。事实上,财务软件已成为现代企业的核心工具,我们期望它能为更多企业提供帮助。

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