神犬财务软件怎么样反结账(神犬财务软件的使用方法)

时间:2023-01-21 栏目:软件资讯 浏览:69

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本文目录一览:

总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:

1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。

会计软件如何做反结账

帐套登陆进入反结账月份神犬财务软件怎么样反结账,进入总账—期末—结账神犬财务软件怎么样反结账,选中反结账月份神犬财务软件怎么样反结账,按ctrl+shift+f6,完成反结账,在计入对账(总账—期末—对账),按ctrl+h,恢复记账前状态,进入总账—凭证—恢复记账前状态,自己选择需要恢复记账神犬财务软件怎么样反结账的凭证范围。

怎么反结账

反结账可以使用用友软件进行操作。操作流程为:依次点击总账、期末、对账神犬财务软件怎么样反结账;在弹出的窗口中神犬财务软件怎么样反结账,直接按Ctrl+H组合键神犬财务软件怎么样反结账,再点击“确定”;再依次点击总账、凭证、恢复记账前状态;根据需要选择“最近一次记账前状态”;选择完成后神犬财务软件怎么样反结账,用鼠标点击“确认”按钮,输入账套主管口令即可。

结账:

结账是指会计期末将各账户余额结清或结转下期,使各账户记录暂告一个段落的过程。包括虚账户的结清和实账户的结清。会计学上是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额后,将余额结转下期或新的账簿的会计行为。

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