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本文目录一览:
- 1、如何进行反结账
- 2、财务软件可以反结账吗?
- 3、如何做反结账?
- 4、新中大财务软件如何反结账
如何进行反结账
1、登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面。点12月结账的行,按住Ctrl键+Shift键,点F6键。输入密码,确定。
2、问题二:如何进行反结账操作 请按下列步骤操作: 登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口; 键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。
3、第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
4、问题一:如何做反结账? 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦!它步骤一般是,取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。
5、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。完成反结账,可以连续反结账。点击【实时导航】开始反记账操作。点击上方的【实施工具】。
财务软件可以反结账吗?
1、第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出大掌柜财务软件如何反结账的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2、金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下大掌柜财务软件如何反结账:打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
3、T6软件反结账: 总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示: 点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份: 按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。
4、用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。
5、金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
6、有反结账权限的用户,登录相应的账套。登录系统后,点击供应链,选择存货核算,选择反结账处理,双击20060反结帐按钮。弹出反结账操作界面,点击下一步。点击确定,系统开始反结账。
如何做反结账?
,有反帐单权限的用户,请登录相应的账户。2,登录系统后,双击路径中的[Anti-billing]按钮,如图所示。3,如果您觉得不方便,您可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060。
问题一:如何做反结账? 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦!它步骤一般是,取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。
按键盘组合键ctrl+shift+f6,输入账套主管口令,点击确定。反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。
有反结账权限用户,登录相应的账套。登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。
新中大财务软件如何反结账
跨年度反结账以前大掌柜财务软件如何反结账的产品 界面上不存在反结账按钮大掌柜财务软件如何反结账,必须用快捷键大掌柜财务软件如何反结账的方式调用出来,CTRL+F12,以后大掌柜财务软件如何反结账的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。
新中大不结账可以选择跨年度反结账。新中大软件在上一年没结账的情况下启动现在记账,就需要选择跨年度反结账。
是有2008年年结前的备份数据,那只要将会计年度切换到2008年,进行数据恢复就行。
新中大财务软件反记账的程序如下:1,先反记账,再反审核。2,注意一点:反记账与反审核都要从最近结账的一个月起,比如账做到10月份,就要从反10月份,反9月,反8月。。这样一直反到3月。
新中大财务软件年结方法,以2014年12月为例:第一步,将2014年的收入支出都做完 第二步,打印出12月的报表,出12月份报表,月结必须搞到11月,不然报表数据不对。可以到“凭证处理→月结”中去看自己月结到几月大掌柜财务软件如何反结账了。
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