浪潮财务软件如何反结账(浪潮反结账的操作步骤)

时间:2023-06-07 栏目:好会计问答 浏览:347

这是一篇关于浪潮财务软件如何反结账的进销存软件文章,我们还介绍了浪潮反结账的操作步骤对应的知识点,希望对您的企业选择合适的进销存软件有所帮助。

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浪潮云会计软件怎么反结帐?

1、先在总账-期末-对账,按CRTL+H 提示恢复记账前状态已被激活,点击确定,在总账-凭证下面会多出一个恢复记账前状态的功能,点击进入就可以恢复记账前状态了。报表中的取数期初就是QC()期末就是QM()可以采用函数向导。

2、问题二:如何进行反结账操作 请按下列步骤操作: 登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口; 键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。

3、自动生成凭证;可以将数据应用于税务中心,实现纳税申报表自动取数,一键申报;让企业开票、记账、报税效率翻倍,实现降本增效。例如:柠檬云智能财务软件,浪潮云会计,畅捷通旗下的财务软件等等,你可以百度了解一下。

如何进行反结账

1、登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面。点12月结账的行,按住Ctrl键+Shift键,点F6键。输入密码,确定。

2、问题二:如何进行反结账操作 请按下列步骤操作: 登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口; 键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。

3、第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

4、问题一:如何做反结账? 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦!它步骤一般是,取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。

浪潮财务软件怎样年底结转?

1、我不知道你每个月都月结了没,如果没有月结,就先把财务日期改为1月31日,然后,点“月末-月末结转”再逐月把日期改到当月最后一天,点“月末-月末结转”。

2、那要看您使用的软件了,因为有的软件可以自动结转,有的软件则是只能手工结转。

3、浪潮软件下年度的启用方法有以下几种:增加会计制度,系统为自动计算某一年的年初数。财务账套结转的方式自动生成一个新的账套,这种方式系统会新建一个账套,然后自动将年末数转为新账套的期初数。

4、先在总账-期末-对账,按CRTL+H 提示恢复记账前状态已被激活,点击确定,在总账-凭证下面会多出一个恢复记账前状态的功能,点击进入就可以恢复记账前状态了。报表中的取数期初就是QC()期末就是QM()可以采用函数向导。

5、是否是四月已经结账 。只能结转五月,就是五月还没有结账,五月结账之后,才能结转六月。

浪潮如何反结账

1、饿要想反结账的话,首先可以在要安装相应的模块功能,然后在结账的选项里边会有一个反结账的功能,点反结账就可以了。

2、用友各个版本的反结账是CTRL+shift+F6,反记账比较麻烦,先在总账-期末-对账,按CRTL+H 提示恢复记账前状态已被激活,点击确定,在总账-凭证下面会多出一个恢复记账前状态的功能,点击进入就可以恢复记账前状态了。

3、进入维护工具-数据处理-反月结,根据需要反结账到你需要的日期,主要操作之前做个备份。

4、如果要是你需要改的凭证跟损益类科目有关系的话,需要先把最后那张损益类结转凭证删除,改完之后重新进月末转账自动结转一遍。要是跟损益类科目没有关系,改完凭证直接审核记账结账就可以了。

5、浪潮财务软体怎样年底结转 浪潮财务软体年底结转:每个月都月结。如果没有月结,就先把财务日期改为1月31日,然后,点“月末-月末结转”再逐月把日期改到当月最后一天,点“月末-月末结转”。

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