用友财务软件固定资产结账,用友固定资产结转

时间:2024-02-29 栏目:财务资讯 浏览:13

为了满足大家对用友财务软件固定资产结账用友固定资产结转的好奇,我们带来了这篇文章。近年来,财务软件成为了企业运营不可缺少的部分,让我们一同走进它的世界。

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用友软件的固定资产账无法结账,

1、是账务模块和固定资产模块对账不平,导致无法结帐,可能的问题:新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。

2、如不通过固定资产往总账生成凭证,可到固定资产的业务制单界面下,将需要制单的业务单据全部删掉。没有卡片是不能计提折旧,也就是不能结账。所以只能取消启用固定资产模块。财务软件固定资产模块没有特定的结帐功能。

3、用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”的原因可能是计提了折旧没生成凭证。

4、固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。

5、如果固定资产模块启用了,但是一个资产都没有,无法结账,先取消模块启用,等有资产的时候再启用。

6、比较旧版的一种财务软件,所以固定资产在结账的时候会出现不同的问题,需要有超级权限,也就是在开通该财务软件的时候,有一个 She铜板的冷箭账号进行硬性地通过或者 She铜板的冷箭账号进行硬性的通过或者适应性的结账。

用友固定资产月末结账

1、按〖结账〗按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。

2、每个月两个模块都要结账。固定资产生成凭证大致分二种,一种折旧凭证,另一种增加,减少或固定资产处理业务凭证。这两种凭证会生成到总账模块,和其他凭证一样,审核,记账处理。

3、月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。

4、直接在固定资产模块的月末结账中选择开始结账即可,具体操作如图所示:进入用友U8固定资产模块后,点击左边主菜单,选择子菜单“月末结账”,如图所示:点击进去后系统弹出如下对话框,选择“确定”。

5、自动计提折旧并转入总账系统后,在固定资产系统中有一个月末结账下拉菜单,选择结账月度进行月结。

6、在用友财务软件中选择记账窗口,将当月的凭证进行记账以后回车确定。这个时候需要转账生成,点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。下一步进入对账的操作,需要核对出正确的对账结果,这样的话就可以了。

急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊

在用友财务软件中选择记账窗口用友财务软件固定资产结账,将当月的凭证进行记账以后回车确定。这个时候需要转账生成用友财务软件固定资产结账,点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。下一步进入对账的操作,需要核对出正确的对账结果,这样的话就可以用友财务软件固定资产结账了。

首先,需要先登录用友系统,输入账户名,账号密码,然后选择需要登录的账套、日期,点击登录。在系统的左边打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成,如图所示。

急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊 固定资产——处理——月末结账 可我怎么没有月末结账 节点呀 用友财务软件固定资产结账你启用了固定资产模块了吗,启用的话肯定有,没有启用的话,只在总账系统做的话是不需要固定资产结转的。

用友t3固定资产没有固定资产怎么结账没有固定资产怎么结账?

如果固定资产模块启用了,但是一个资产都没有,无法结账,先取消模块启用,等有资产的时候再启用。

没有卡片是不能计提折旧,也就是不能结账。所以只能取消启用固定资产模块。

用友T3标准版,建账已启用固定资产模块,由于期初没有固定资产,下月就有了固定资产,当月不用做任何处理。固定资产入账规定是当月购买下月计提折旧,所以,下月有固定资产新增,下月做新增处理,折旧在下下个月计提。

我的建议是:若保留固定资产模块,每月打开该模块,在“处理”界面,双击“计提本月折旧”,在出现的提示框中,单击“是”,接着操作下去。

用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”,请问什么...

1、固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。

2、不要在固定资产模块里做了增加,然后再到总账里手工输入借固定资产、贷银行存款这种凭证,而应该从固定资产里生成相关凭证(即制单)。

3、用友软件固定资产月末结账时提示“制单业务未完成,不能进行此项操作”是什么意思---意思是你的固定资产系统里还有录入的资料未生成凭证。

4、启用了总账模块,因为好奇也启用了固定资产模块 要解决的话可以这样做:把固定资产模块的数据填充进去,然后进行计提折旧 结账,总账要结账就必须把启用的几个功能模块结账,才能结账的哈 这样挺麻烦的。

5、你好,看图片这个版本已经很少用了。这个月是否增加过固定资产,如果有增加过可以删除本月增加固定资产试试老能否结账成功,如果没增加过,按往常操作操作的,考虑系统问题,记得数据的备份。希望可以帮到你。

6、本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。

对于用友财务软件固定资产结账用友固定资产结转的探索,我们在此做一个总结。随着财务软件的广泛使用,其在企业发展中的价值日益明显,期待它为更多企业带来革新。

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