用友r9财务管理软件年结,用友r9财务软件教程

时间:2024-03-10 栏目:财务资讯 浏览:13

大家好,今天小编给大家来分享关于用友r9财务管理软件年结的问题,大概从多个角度来详细阐述介绍用友r9财务软件教程的内容。对于现代企业而言,财务软件的应用已经成为提高效率的关键因素,接下来我们将为您详细解析。

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用友GRP/R9如何反结账

第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

第一步,打开软件主页,见下图,然后进入下一步。其次,完成上述步骤后,在“总账”模块中,单击“期末”选项中的“结账”选项,见下图,然后进入下一步。

—关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程:直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 这个是总账的反结账,不知固定资产是否适用。参考一下吧。

用友政务我们使用的是R9单机版,年终反结账应怎样操作?

1、只可以月反结账,年度结账以后不能够了反结,所以年结前一定要先进行备份。

2、首先在用友软件中,选择“结账”图标,并单击。然后在打开的窗口中,想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,弹出输入密码口令对话框。

3、然后使用反记账功能,对全月凭证反记账(注意是在弹出的凭证反记账对话框中点击 全月凭证反记账 按钮),然后再对全月凭证记账(同样的是在弹出的凭证记账对话框中点击 全月凭证记账 按钮),这样就可以顺利的结账了。

4、第一步,打开软件主页,见下图,然后进入下一步。其次,完成上述步骤后,在“总账”模块中,单击“期末”选项中的“结账”选项,见下图,然后进入下一步。

体制内用友年末必须结账吗

1、状况2:上一年数据需要结转到下一年期初余额。这个时候就必须将上一年年底结账。也就是说是否需要结账用友r9财务管理软件年结的区别在于是否将上年余额结转到下年期初余额。

2、没有区别用友r9财务管理软件年结,都是结账,流程也是一样的。就是在12月要多做一个会计分录,就是“本年利润”科目余额要结转到“利润分配-未分配利润”里面,再做月末结账,就单击月末结账..一步步下去。

3、用友T3月末结账和年末结账的区别,主要是年末结账需要进行本年利润的结转,而月末结转时则不需要。

4、年末结转:这个主要分两步,第一步是上一年的帐要结账完成,确认数据准确;第二步才是结转年末数据。

在以上内容中,我们详细讨论了用友r9财务管理软件年结用友r9财务软件教程的相关问题。总的来说,财务软件在现代企业中的作用是不可替代的,希望大家在实际应用中能够受益。

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