用友财务软件跨年操作,用友跨年怎么处理

时间:2024-03-28 栏目:财务资讯 浏览:10

如何更好地掌握用友财务软件跨年操作用友跨年怎么处理是本文想要探讨的重点。随着财务软件的广泛应用,企业的财务管理变得更为高效、精确。

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用友T3若上年没年结但想做下一年的凭证怎么办

1、首先,要到进入财务软件,才看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。

2、可以,上一年没有结账的情况下可以建立下一年度的年度帐,在新的年度帐里可以录入账目。但是请注意:如果上一年的期末余额需要结转到本年,那么请保持科目一致;并且新年度不可记账。

3、如果原来的不结账,只有重新建一个新账套,而不是在老套账中建新的年账套。

用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?

1、用友u8软件年度结转操作步骤: 进入系统管理用友财务软件跨年操作,点“系统”下拉菜单中的“注册”用友财务软件跨年操作;用户名选择要做账套的账套主管的名字用友财务软件跨年操作,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。选好后点确定。

2、以帐套主管身份进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;选择要年结的账套;会计年度 选择新的年度。,今年选2012年。

3、登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。

4、打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。

用友T6财务软件跨年度反结账可以吗,有风险吗

1、可以进行反结账。但是上年度进行反结账、修改账务数据,且重新记账后,次年的期初余额要进行手工调整的。

2、可以的。操作步骤如下:进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。

3、按指示操作即可。反过账,反结账之后,恢复记帐在总账-期末-对帐界面按ctrl+H激活恢复记帐功能,然后在总账-凭证-恢复记帐前状态菜单,从这可以恢复计帐;有审核的还要取消审核:在审核凭证界面可以取消审核审核-取消审核。

对于用友财务软件跨年操作用友跨年怎么处理的探索,我们在此做一个总结。随着财务软件的广泛使用,其在企业发展中的价值日益明显,期待它为更多企业带来革新。

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