用友财务软件结账发现错误,用友财务软件结账发现错误怎么办

时间:2024-04-11 栏目:财务资讯 浏览:4

如何更好地掌握用友财务软件结账发现错误用友财务软件结账发现错误怎么办是本文想要探讨的重点。随着财务软件的广泛应用,企业的财务管理变得更为高效、精确。

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用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

1、点击最上面一行菜单栏用友财务软件结账发现错误的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。

2、首先用友财务软件结账发现错误,请明确,应付款管理生成 的凭证,在总账系统中算外部凭证,外部凭证是无法在总账系统中直接修改的。

3、反结账、反记账、反审核就可以将转账凭证改过来。

4、可以修改,在总账模块里先对凭证反记账,其次对凭证反审核,然后就可以修改凭证了。如果当期已经结账,先取消结账,再按照前述操作后,就可以按照正常流程生成财务报表了。

用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理?

1、打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。

2、结转前如有系统管理员备份,引入覆盖,再按正确重新操作。删除2013帐套,重新建账及结转。

3、你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。

4、取消结账,取消记账,将你的损益凭证取消审核、取消复核,然后删除损益凭证。

5、可行的方法。旧年度结转新年度,结转完成后,直接检查新年度(期初余额、对账),有错误的,修改重新录入。(所有数据参照旧年度年底数。)这个不求他人,自己就能处理。如有问题,可以HI 我。 白天比较忙,晚上在线。

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...

1、登陆用友T3用友财务软件结账发现错误,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下用友财务软件结账发现错误:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

2、为了操作用友软件的反结账,用友财务软件结账发现错误你可以按照以下步骤进行: 打开用友软件,并登录到你的账套。 确保你位于需要反结账的会计期间。 点击菜单栏上的期末选项,然后选择反结账功能。

3、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。

对于已经结账后发现凭证错误如何更正

1、结账后,如果发现账簿记录有错,应该在发现错误的时候,直接在账本上更改。

2、可用于更正因记账凭证错误而导致账簿登记错误的错账更正方法有:红字更正法 、补充登记法。红字更正法:在记账以后,如果在当年内发现记账凭证所记的科目或金额有错时,可以采用红字更正法进行更正。

3、建议你使用红字更正法,取消掉错误分录,再重新做正确的分录。

4、)划线更正法。在填制凭证、登记账簿过程中,如发现文字或数字记错时,可采用划线更正法进行更正。即先在错误的文字数字上划一红线,然后在划线上方填写正确的记录。

用友U8系统中,票据结算后发现错误,怎样反结算啊?请专家帮忙解答,不甚...

如果是当月做用友财务软件结账发现错误的结算并且没有生成凭证,可以在应收款管理-其它处理-取消操作中取消“票据处理”。如果已经生成凭证用友财务软件结账发现错误了,需要删除凭证后再取消操作。

存货系统 暂估处理时,如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单,则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单,根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。

删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。

用友财务软件已记账并已结转损益,但财务报表发现错误怎么办

①依次点击总账--期末--对账。②在弹出的窗口中,直接按Ctrl+ H组合键弹出一个提示恢复记账前状态功能已被激活 ,再点击[确定]按钮。③退出上面的窗口后,再依次点击总账-凭证- -恢复记账前状态。

对于发生的重要的前期差错,如影响损益,应将其对损益的影响数调整发现当期的期初留存收益,财务报表其他相关项目的期初数也应一并调整;如不影响损益,应调整财务报表相关项目的期初数。

打开系统管理。单击系统菜单,选择注册。输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。

可以修改,在总账模块里先对凭证反记账,其次对凭证反审核,然后就可以修改凭证了。如果当期已经结账,先取消结账,再按照前述操作后,就可以按照正常流程生成财务报表了。

如果是利润表的话可能会是你这个月加了新的损益类科目,但在转账定义下面没重新对期间损益进行科目指定,所以结转出来的损益不对就造成你的报表不对了。

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以上是关于用友财务软件结账发现错误用友财务软件结账发现错误怎么办的相关分享。有了财务软件的支持,企业的管理与决策将更为高效,愿各位在实际应用中能够体验其力量。

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