用友财务软件分录录入反了,用友记账后发现金额错了怎么办

时间:2024-01-11 栏目:财务资讯 浏览:15

为什么用友财务软件分录录入反了用友记账后发现金额错了怎么办会受到如此广泛的关注?在企业管理的背后,财务软件正静默地展现其强大的能力。

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用友财务软件填制凭证填了借方科目和金额,再填贷方,借方就没了,为什么...

1、这不是用友一个财务软件用友财务软件分录录入反了的问题,是财务软件都是这样记账的。这与软件损益结转的取数公式有关。对于期间损益科目,软件结转时,是以借方合计数为基数进行的,不考虑贷方数。

2、因为系统中的科目应该是和部门或者其用友财务软件分录录入反了他的项目相挂钩的,用友财务软件分录录入反了你要录入贷方内容,必须要选择借方科目对应的项目。

3、比如:当借方输入用友财务软件分录录入反了了科目和金额,贷方也输入了相应科目后,金额不用输入,直接按等于号,贷方的金额就自动计算并显示。回答你现在的问题,如果你是说要把借方金额移到贷方那就按“空格键”。

财务软体中上年底有笔分录错了,这个月怎么冲回

调的话,做一个冲销错误凭证的分录: 借往来-10000,贷银行存款-10000,摘要注明冲销*月*号凭证。接着做正确的分录:借往来10000,贷银行存款5000,贷银行存款5000。书上说:结账后,不允许输入上一会计期间的会计凭证。

财务前个月记账凭证做错后,可以根据原来记账凭证的内容编制新的红字凭证,以冲销原来的记账凭证,然后以正确的金额或正确的会计科目重新编制一张蓝字凭证,将记账凭证的内容进行登记入账。

打开相关窗口,直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。这个时候弹出新的页面,需要点击图示按钮进行修改。下一步如果没问题,就根据实际情况确定保存。这样一来会看到对应的结果,即可达到目的了。

如果涉及现金和银行存款,则不宜编制红字分录,而应根据其错误差额编制调整分录予以调帐。

用友T3软件常见问题之反结账及反记账

用友t3反结账反记账用友财务软件分录录入反了:反结账进入软件用友财务软件分录录入反了,打开总账系统模块用友财务软件分录录入反了,依次点击总账、期末、结账。在弹出的窗口中用友财务软件分录录入反了,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

总帐模块反结帐(把封存的帐套解封)操作方法用友财务软件分录录入反了:以帐套管理员身份登陆,在总帐模块下的‘月末结帐’下,选中要取消结帐的月份行,按Ctrl+Shift+F6,输入帐套管理员密码,确认就可以取消结帐。

反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

首先进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。完成反结账,可以连续反结账。点击【实时导航】开始反记账操作。

总结上述内容,用友财务软件分录录入反了用友记账后发现金额错了怎么办为我们打开了新的视角。在这个信息化时代,财务软件的重要性更为凸显,希望每位读者都能够深刻领悟。

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